Добрый день! Коллеги, при формировании взносов во внебюджетн фонды (ПФР) есть факт превышения 512000. Вопрос по Персо. Платим Страховую часть и солидарную часть с сумм превышения общей платежкой. Превышение появилось уже во 2 квартале (в мае). Я всю уплату во 2 квартале разнесла по счетам сотрудников(т.е. не уменьшала уплату на начисленную солидарную часть). В 3 квартале в июле из уплаты страховой части отняла начисленную солидарную часть за май- июнь (как бы учла, что солидарная часть за 2 квартал уплачена). И показала в Персо уплату в июле полученную разницу. Теперь в 3 квартале превышения набирают обороты. Стою перед делемой: сделать как во 2 квартале, т.е. всю оплату разнести по личевым счетам (за минусом разумеется солидарной части 2-го квартата) или в августе= факт уплаты страховой части- солидарная часть, исчисленная в июле, в сентябре= факт уплаты в сентябре- солидарная часть, исчисленная в авгучте. Коллеги, кто как делает, ведь законодательно разъясняющих документов пока нет?